风险管理:ISO9001质量体系-重要风险与机遇应对措施表

   2023-12-27 160
核心提示:序号风险和机遇来源(内部/外部)风险和机遇内容风险分析管理措施责任部门/人严重程度发生概率可探测性RPN风险级别1内部财务状况
序号风险和机遇来源
(内部/外部)风险和机遇内容风险分析管理措施责任部门/人严重程度发生概率可探测性RPN风险级别1内部财务状况良好,资金充足。33218三级财务监管财务部2内部本公司购置的设备精密度和性能均属于行业内lingxian水准,但需要持续维护。22312三级加强维修保养,确保设备的性能和精度长期稳定。成型部       片材部3内部公司人员不足,相对流动性大。45360三级人员招聘和培训人事部4内部公司由总经理负责制,管理人员太多,管理成本高,决策时间长。56260三级结构优化总经理5外部外来务工人员减少,招工难,用工成本增加。45240三级人员招聘和培训人事部6外部本公司为出口企业,人民币升值对企业收入有影响。43224三级加大guoneishichang比例业务部7外部公司刚从事食品用塑胶餐具和其他食品包装物品的生产,对本行业没有技术积累和沉淀,对行业的认知度较低。56260三级开发市场潜力业务部8外部本公司为质量稳定,但在市场中同行也多,而且同行大都是zhiming企业,例如::上海广起;深圳市创兴隆;普宁市梅塘钦利;广州普乐;东莞长安恒进竞争压力大。44348三级加大市场开发业务部9外部《产品质量法》要求企业提供满足质量要求的合格产品。3126三级质量管理成型部       片材部

重要风险与机遇应对措施表


序号风险和机遇来源
(内部/外部)风险和机遇内容风险分析管理措施责任部门/人严重程度发生概率可探测性RPN风险级别1COP01客户开发,合同评审过程1.对市场需要产品的发展趋势判断失误。                  2.客户要求识别不完整。      3.未能确保能够满足客户要求就签署合同。41312一般   风险1.对市场需求产品的发展趋势分析应该经过反复论证。                  2.对客户的要求实施监视和测量。                          3.在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜。               相关文件:                    《订单合同评审控制程序》业务部2COP02产品打样1.制作的样品未能迎合客户的需求。                  2.制作的样品未能满足食品包装安全的大环境发展趋势。                    3.产品打样周期长,跟不上市场变化。42324高风险1.新产品开发立项时反复论证市场需求。                    2.研发产品时尽量选择可重复利用的材料制成产品。           3.加大设计开发的资源投入,尽可能缩短产品研发周期。               相关文件:                    《产品设计与开发控制程序》品质部3COP03生产计划1.计划制定不合理,导致无法按时完成计划任务,从而延误产品交付。52330高风险1.合理计算公司的实际产能。    2.依据产品特点和本公司的实际产能合理安排生产计划。       3.安排跟单员全程跟进生产计划的实现过程。业务部4COP04制造过程1.生产不能准时完成计划。
2.不良率过高。
3.效率太低。
4.产品标识不清、混料。72228高风险1.生产计划管制。
2.过程能力提前策划。
3.不良率前期策划。
4.标识管理要求。
相关文件:
1.《生产过程管理控制程序》
2.《标识与可追溯性管理程序》
3.《产品防护管理控制程序》成型部       片材部5COP05产品交付1.不能按时交付。         2.交付的产品不符合客户的要求。52220高风险1.生产计划管制。
2.生产过程的品质控制。       3.成品的品质检验。         4.出货前的品质检验。         相关文件:
1.《生产过程管理控制程序》
2.《产品监视和测量控制程序》
3.《不合格品控制程序》成型部       片材部6COP06顾客服务1.顾客投诉未能有效解决。2.顾客满意度低,导致顾客丢失。73242高风险1.对所接到的客户投诉登记汇总,安排专人负责处理并及时回复客户。客诉处理一律以8D报告格式存档。2.确保产品质量和交期,与客户保持积极沟通,以确保客户的满意度,从而稳定客户。                         相关文件:
1.《顾客沟通与服务控制程序》
2.《相关方需求和期望控制程序》业务部7MP01经营计划管理1.和竞争对手相比的优劣势分析失误,导致业务萎缩。41312一般   风险1.对竞争对手的调查分析应严谨细致。                           2.加强公司内部的研发能力和技术积累,随时保持在行业dingjian水准。相关文件:
1.《经营计划管理控制程序》管理者代表    总经理      业务部8MP02内部审核1.审核人员业务技能不熟悉,导致审核浮于表面。        2.审核发现的不符合项目未能及时改善和更近,导致问题长期存在。52330高风险1.对内审员实施培训,经考核合格后获取内审证书。安排内审员时必须是获得内审员资格证书的人员。                      2.对内审开出的不符合项目,责任部门必须落实改善对策,审核员持续跟进,直至不符合项目关闭。                       相关文件:                1.《内部审核控制程序》
2.《纠正和预防措施控制程序》各部门9MP03持续改进过程1、不合格识别不充分。
2、改善意识不到位。
3、人员不具备改善的能力。52220高风险1.明确不合格的范围。
2.意识培训。
3.明确改善的流程和方法,并在组织内实施培训。
相关文件:
1.《纠正预防措施控制程序》各部门10MP04组织环境及相关方管理过程1.组织环境识别不齐全。
2.相关方要求识别不完整。52330高风险1.定期进行监视和评审。
2.采取以对策。
相关文件:
1.《环境分析与风险和机遇控制程序》                                     2.《相关方需求和期望控制程序》管理者代表    总经理11MP05应对风险和机遇过程1.风险识别不齐全。
2.风险没有制订相应的措施。
3.措施没有得到有效的实施。43336高风险1.制订风险对策
相关文件:                1.《环境分析与风险和机遇控制程序》 各部门12MP06领导作用1.领导对管理体系不重视,没有履行足够的承诺。        2.未能配置足够的资源。41312一般   风险1.在管理体系中重点体现总经理的作用,确保总经理能够履行承诺。                       2.通过对体系的监视和测量,配置足够的资源。              相关文件:                1.《质量、环境和职业健康安全手册》 总经理13MP07管理评审1.输入项目不全。          2.输出项目未能有效落实。62336高风险1.管理评审计划要反复确认,将每一项输入落实到责任部门。      2.总经理确保每一项输入均得到评审。                       3.输出项目需要执行“谁去做?”、“怎么做?”“什么时候完成?”,以确保管理评审的输出得到有效落实。                        4.每年的管理评审务必评审上年度输出的执行情况。                    相关文件:                1.《管理评审控制程序》 总经理     各部门14MP08数据分析1.数据信息不准确,导致分析的结论不合理。52330高风险1.要求用于数据分析的数据必须保持准确。                 2.公司责成品质部测试科负责对数据的真实性实施监督和验证。                        相关文件:                1.《数据分析控制程序》 各部门15MP09质量管理体系策划1.策划质量管理体系时,遗漏了的要求。               2.策划的控制措施不能满足质量管理体系各项要求的控制。52330高风险1.策划质量管理体系时,应识别产品要满足的所有要求,包括客户提出的、隐含的、以及法律法规或行业特定的要求。         2.各项要求的控制措施要经过不断的讨论、改进,最终确定,以确保控制措施的有效性。        3.策划各过程的控制要求必须依照PDCA过程发放展开。管理者代表   各部门16MP10信息交流1.交流的对象不明确;       2.交流的方法不当;        3.交流未能保证最终结。32212一般   风险1.建立有效的信息交流机制,以确保交流能够顺畅。            2.配置适宜的信息交流设施,例如:网络、、传真等。     3.必要的信息在交流过程中做好记录并跟进交流结果。          相关文件:                  1.《信息交流控制程序》人事部     各部门17SP01文件管理1.需要遵守的外来文件识别不全,导致出现不符合要求的情况。                        2.失效文件投入使用,导致引发不良后果。62336高风险1.建立外来文件清单,将需要使用的外来文件予以规范管理。                                               2.失效文件及时回收销毁,如需留档必须加盖“失效文件,仅供参考”字样印章,以对失效文件进行区分。                        相关文件:                1.《文件与记录管理控制程序》 文控中心18SP02人力资源控制1.人员不足。
2.能力不足。
3.沟通不畅。54240高风险1.采取的适当措施可包括对在职人员进行培训、辅导或重新分配工作,或者招聘具备能力的人员等。
相关文件:
1.《人力资源管理控制程序》人事部19SP03设备管理
1.设备产能不足。
2.设备能力不足。
3.设备经常损坏,影响生产进度。64372高风险
1.设备的保养及备件储备。
2.建立完整的设备故障应急预案,以确保生产过程的持续流畅。
相关文件:
1.《设备设施管理控制程序》
成型部       片材部20SP04采购管理1.供应商不配合。
2.采购物料不符合要求。
3.交货不及时。
4.价格成本高。64248高风险1.供应商定期评审。
2.开发建立备用供应商。
3.价格成本核算,与供方共赢。
4.供应商定期整改。
相关文件:
1.《采购与供应商管理控制程序》采购部21SP05仓库管理1.物品放置环境不符合要求,导致影响其质量。          2.标识不清楚,导致是用错材料。52330高风险1.运行环境的先期策划及定期更新。2.库存物资每一项都做好标识。                          相关文件:
1.《采购与供应商管理控制程序》                               2.《产品防护控制程序》货仓部22SP06来料与成品检验1.原材料批量不良未检出。
2.不良品流出到客户。
3.不良品未及时标识和控制。82232高风险1.制订抽样计划。
2.设置待检区域。
3.建立检验合格与不合格标识。
4.对不符合报告设立关闭期限。
相关文件:
1.《产品监视与测量控制程序》
2.《不合格品控制程序》品质部23SP07仪器校准管理1.仪器精度不够,导致检测结果不准备。62336高风险1.建立仪器清单,并制度每年度的校准计划,按计划时间对仪器实施校准。                2.使用的仪器必须持有校准报告和张贴校准合格证。           相关文件:
1.《监视和测量设备控制程序》品质部24SP08知识产权管理1.组织知识不足,对产品及过程设计不足。64372高风险1.可利用的知识的前期准备。
相关文件:
1.《知识产权管理控制程序》人事部25SP09工程变更管理1.工程变更未能及时通知到相关部门。                             2.工程变更验证不充分,导致变更后出现不符合。52330高风险1.所有工程变更需要及时下发《工程变更通知单》至相关部门。2.所有变更需要验证。           相关文件:
1.《工程变更管理控制程序》品质部26SP10不合格品管理1.标识不清楚,导致非预期的应用。                          2.未及时有效的采取改善对策,导致不合格品的持续产生。62224高风险1.所有出现的不合格品需要及时张贴红色“不合格品”标贴,以避免投入使用。                      2.出现不合格品后,应及时分析原因,采取对策,以确保不再产生不合格品。                  相关文件:
1.《不合格品控制程序》                 2.《纠正和预防措施控制程序》品质部       成型部       片材部27SP11工作环境管理1.工作环境不符合食品包装产品的生产要求,导致产品遭受污染。                  2.没有对工作环境进行日常的维护。52330高风险1.每年至少安排对工作环境检测一次,以验证工作区域的卫生洁净度是否符合食品包装产品的要求。                                2.建立清洁计划,以确保工作环境得到了维护、清洁、消毒和检查。                                 相关文件:                         1.《工作环境管理程序》       2.年度清洁计划成型部       片材部

 
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